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            中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)垣曲縣委員會(huì)2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

            發(fā)布日期:2021-09-03 18:20      來(lái)源: 財(cái)政局      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁(yè)

            信息索引號(hào) YC11105-0406-2021-7434 發(fā)布時(shí)間 2021-09-03
            發(fā)布機(jī)構(gòu) 文號(hào)
            主題詞 體裁


             

            一、部門(mén)職責(zé)

            中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)垣曲縣委員會(huì)的主要職能是團(tuán)結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大青年為實(shí)現(xiàn)黨在社會(huì)主義初級(jí)階段的基本路線而奮斗,在建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的實(shí)踐中,把青年培養(yǎng)成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人,發(fā)揮黨的助手和后備軍作用;領(lǐng)導(dǎo)和帶動(dòng)少先隊(duì)組織開(kāi)展工作;在維護(hù)全縣人民總體利益的同時(shí),表達(dá)和維護(hù)青年的具體利益,全心全意為人民服務(wù),發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            垣曲團(tuán)縣委實(shí)有人員6名,均屬財(cái)政開(kāi)支。團(tuán)縣委現(xiàn)設(shè)3個(gè)職能科室:辦公室、組織部、青年發(fā)展部。

            三、2020年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

            1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2020年度收入總計(jì)697544.64元、支出總計(jì)724280.39元。與2019年相比,收入總計(jì)減少103644.62元,下降12.94%,支出總計(jì)減少50173.12元,下降6.48%。主要原因是人員減少,有2人調(diào)出至其他單位。

            2、收入決算情況說(shuō)明

            本年收入合計(jì)697544.64元,其中:財(cái)政撥款收入697544.64元,占比100%。

            3、支出決算情況說(shuō)明

            本年支出合計(jì)724280.39元,其中:基本支出567080.39元,占比78.30%;項(xiàng)目支出157200元,占比21.70%。

            4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)697544.64元、支出總計(jì)724280.39元。與2019年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少103644.62元,下降12.94%,財(cái)政撥款支出總計(jì)減少50173.12元,下降6.48%。主要原因是人員減少,有2人調(diào)出至其他單位。

            5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            1財(cái)政撥款支出決算總體情況

            2020年度財(cái)政撥款支出704280.39元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少50173.12元,下降6.65%。主要原因是人員減少,有2人調(diào)出至其他單位。其中,人員經(jīng)費(fèi)531620.55元,占比75.48%,日常公用經(jīng)費(fèi)172659.84元,占比24.52%。

            2財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

            2020年度財(cái)政撥款支出704280.39元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出支出580582.56元,占82.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出72033.28元,占10.23%;衛(wèi)生健康支出支出23398.43元,占3.32%;住房保障支出支出28266.12,占4.01%。

            3財(cái)政撥款支出決算具體情況

            2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算682532,支出決算677544.64,完成年初預(yù)算的99.27%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算574335.00,支出決算580582.56,完成年初預(yù)算的101.09%,用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行。較2019年決算減少55663.78,下降8.75%,主要原因人員較少;社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算56533.00,支出決算72033.28,完成年初預(yù)算的127.42%,用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年決算增加13657.53,增長(zhǎng)23.40%,主要原因2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)因養(yǎng)老系統(tǒng)問(wèn)題未正常支出,于2020年支出;衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算23398.00,支出決算23398.43,完成年初預(yù)算的100%,用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。較2019年決算減少2542.75,下降9.8%,主要原因人員減少。住房保障支出年初預(yù)算28266.00,支出決算28266.12,完成年初預(yù)算的100%,用于住房公積金繳納。較2019年決算減少5634.12,下降16.62%,主要原因人員減少。

            6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2020年度財(cái)政撥款基本支出567080.39,其中:人員經(jīng)費(fèi)514420.55,主要包括基本工資234191.06元、津貼補(bǔ)貼141516元、獎(jiǎng)金14309元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72033.28元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23398.43元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)706.66元、住房公積金23398.43元;公用經(jīng)費(fèi)52659.84,主要包括辦公費(fèi)11352元、 印刷費(fèi)728元、郵電費(fèi)610元、手續(xù)費(fèi)270元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3533.28元、福利費(fèi)7066.56元、其他交通費(fèi)用29100元。

            7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

            2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0元,完成預(yù)算的100%,比上年減少0元,下降0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占比0%,與上年一致;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元,占比0%,比上年減少0元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,共接待0批次0人,占比0%,比上年0元減少0元,下降0%。

            四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

            2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52659.84,2019年增加1902.87元,增長(zhǎng)3.75%。主要原因是:2019年11月新考錄公務(wù)員一人,2020年的其他交通費(fèi)用增加。

            五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

            2020年度,政府采購(gòu)年初預(yù)算2000元,實(shí)際政府采購(gòu)支出總額2000元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2000、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。通過(guò)網(wǎng)上商城采購(gòu)方式。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

            六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

            國(guó)有資產(chǎn)金額41950元,土地、房屋建筑物0元,通用設(shè)備28190元,專(zhuān)用設(shè)備0元,圖書(shū)、檔案0元,家具、用具13760元。

            截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

            七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

            1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2020年度財(cái)政撥款資金安排的未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、五四活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)及平安垣曲、志愿者行動(dòng)等費(fèi)用支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金13.72萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

            組織對(duì)“未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)”、“基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)”及“五四活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“平安垣曲、志愿者行動(dòng)等費(fèi)用4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出13.72萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)已按年初計(jì)劃全部完成,達(dá)到宣傳教育未成年人基本全覆蓋的目標(biāo),大幅增強(qiáng)未成年人自我保護(hù)意識(shí),提高了廣大青年、青年志愿者、基層團(tuán)員的滿意程度,有效穩(wěn)定社會(huì)治安,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。激勵(lì)青年為建成生態(tài)美、百姓富、實(shí)力強(qiáng)的垣曲高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)青春力量。

            2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門(mén)今年在決算中反映基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、五四活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及未成年人保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

            基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:用于鞏固、完善基層團(tuán)組織建設(shè),維護(hù)青少年合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是本項(xiàng)目資金較少,很多活動(dòng)無(wú)法正常開(kāi)展;二是活動(dòng)創(chuàng)新型有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:一是溝通協(xié)調(diào)盡量加大預(yù)算;二是增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí),開(kāi)展多樣性的活動(dòng),加強(qiáng)團(tuán)組織建設(shè)???jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件一。

            未成年人保護(hù)工作績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:用于對(duì)未成年人保護(hù)宣傳,對(duì)未成年人教育、培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是團(tuán)縣委人員較少,身兼數(shù)職,導(dǎo)致工作不能很好完成;二是未成年人需加強(qiáng)心理健康教育。下一步改進(jìn)措施:一是爭(zhēng)取精確分工,專(zhuān)人負(fù)責(zé);二是進(jìn)一步加強(qiáng)未成年人心理健康教育???jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件二。

            五四活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:舉行紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)系列活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:功能科目列支不合理。下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格精準(zhǔn)預(yù)算,提高準(zhǔn)確度。績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件三。

            3、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。部門(mén)組織開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi),《共青團(tuán)垣曲縣委項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件四。

            八、工作創(chuàng)新措施情況

            一是注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),加強(qiáng)政策宣講。組織全體人員全面透徹學(xué)習(xí)決算相關(guān)政策依據(jù),深刻領(lǐng)會(huì)政策依據(jù),規(guī)范工作流程,全面把握工作要求。在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,就單位預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行政策宣講,為順利開(kāi)展決算工作提供有力保障。

            二是精打細(xì)算,大力壓減一般性支出,不折不扣落實(shí)好黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求。

            九、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

            通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),我們清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確,自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。“使用財(cái)政資金要進(jìn)行評(píng)價(jià),必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績(jī)效評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式。一方面,促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范,另一方面,通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),為單位找出項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題及其原因,促使預(yù)算部門(mén)和單位積極采取措施,加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度,改進(jìn)資金使用管理方式,逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制,提高了管理水平和資金使用效益。

            十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

            《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》為空表,原因:2020年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

            《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表,原因:本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)。

            《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,原因:本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)。

            十一、專(zhuān)用名詞解釋

            財(cái)政撥款收入:本部門(mén)從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

            基本支出:本部門(mén)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            項(xiàng)目支出:本部門(mén)在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            “三公”經(jīng)費(fèi):本部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本部門(mén)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

            附件1:基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表
            附件2:未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表
            附件3:五四活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表
            附件4:共青團(tuán)垣曲縣委項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

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