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垣曲縣殘聯(lián)2019年部門決算情況說明
發(fā)布日期:2020-08-28 19:16 來源: 殘聯(lián) 瀏覽次數(shù): 【字體: 大 中 小 】 打印本頁
信息索引號 | YC11212-0406-2020-6577 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-08-28 | ||
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垣曲縣殘聯(lián)2019年部門決算情況說明
一、部門職責(zé):
(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立。
(三)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、輔助器具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等充分地參與社會(huì)生活。
(五)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理,協(xié)調(diào)有關(guān)部門為殘疾人提供法律援助。
(六)承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
(七)指導(dǎo)和按規(guī)定管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
(八)開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。
(九)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、宣文股、維權(quán)股、組聯(lián)股
三、2019年決算數(shù)據(jù)說明
1、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)5625081.16元、支出總計(jì)6610521.16元。與2018年相比,收入總計(jì)減少1300771.8元,下降18.78%,支出總計(jì)減少576777.58元下降8.02%。主要原因是:減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局)。
2、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5625081.16元,其中:財(cái)政撥款收入5625081.16元,占比100%;上級補(bǔ)助收入0元,占比0%;事業(yè)收入0元,占比0%;經(jīng)營收入0元,占比0%;附屬單位上繳收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。
3、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6610521.16元,其中:基本支出2377876.16元,占比35.97%;項(xiàng)目支出4232645元,占比64.03%,上繳上級支出0元,占比0%,經(jīng)營支出0元,占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占比0%。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5625081.16元、支出總計(jì)6610521.16元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少1300771.8元,下降18.78%,財(cái)政撥款支出總計(jì)減少576777.58元,下降8.02%。主要原因是:減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局)。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(1)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出5774474.16元,占本年支出合計(jì)的87.35%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少1106435.58元,下降16.08%。主要原因是減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局)。其中,人員經(jīng)費(fèi)2234866.78元,占比38.7%,日常公用經(jīng)費(fèi)143009.38元,占比2.48%。
(2)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出5774474.16元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出支出0元,占0%;國防支出支出0元,占0%;公共安全支出支出0元,占0%;教育支出支出0元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出支出0元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出支出0元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出5611411.26元,占97.18%;衛(wèi)生健康支出支出70652.1元,占1.22%;節(jié)能環(huán)保支出支出0元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0元,占0%;農(nóng)林水支出支出0元,占0%;交通運(yùn)輸支出支出0元,占0%;資源勘探信息等支出支出0元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出0元,占0%;金融支出支出0元,占0%;援助其他地區(qū)支出支出0元,占0%;自然資源海洋氣象等支出支出0元,占0%;住房保障支出支出92410.8元,占1.6%;糧油物資儲(chǔ)備支出支出0元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出0元,占0%;其他支出支出0元,占0%;債務(wù)付息支出支出0元,占0%。
(3)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款年初預(yù)算5139984元,支出決算5774474.16元,完成年初預(yù)算的112.34%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元;國防支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,公共安全支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,教育支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算4937821.16元,支出決算5611411.26元,完成年初預(yù)算的113.64%,用于基本支出2214813.26元,項(xiàng)目支出3396598元。較2018年決算減少1165136.52元,下降17.19%,主要原因是:減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局)。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算70652.1元,支出決算70652.1元,完成年初預(yù)算的100%,用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。較2018年決算增加70652.1元,增長100%,主要原因:2018年醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政統(tǒng)一核算,2019年單位核算。節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,農(nóng)林水支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,資源勘探信息等支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,金融支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,住房保障支出年初預(yù)算92410.8元,支出決算92410.8元,完成年初預(yù)算的100%,用于繳納在職人員的住房公積金,較2018年決減少1951.16元,下降2.06%,主要原因:有退休人員,糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元,其他支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,較2018年決算減少10000元,下降100%,主要原因是:駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)科目發(fā)生變化,債務(wù)付息支出年初預(yù)算0元,支出決算0元,完成年初預(yù)算的0%,2018年決算0元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2377876.16元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2234866.78元,主要包括人員工資1876724.83元,養(yǎng)老保險(xiǎn)195079.05元,衛(wèi)生健康支出70652.1元,住房保障支出92410.8元;公用經(jīng)費(fèi)143009.38元,主要包括辦公費(fèi)2853元,印刷費(fèi)322元,手續(xù)費(fèi)760元,電費(fèi)11721元,郵電費(fèi)10880元,差旅費(fèi)12580.61元,公務(wù)接待費(fèi)5200元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)11847.46元,福利費(fèi)23694.92元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19100元,其他交通費(fèi)44050.39元。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24300元,完成預(yù)算的100%,比上年減少100元,下降0.04%,原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決:0元,占比0%,比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%,同上年一致;公務(wù)用車購置0元,占比0%,同上年一致,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算19100元,占比78.6%,比上年19200元減少100元,下降0.04%,原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5200元,共接待5批次63人,占21.4%,比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額24300元與年初預(yù)算數(shù)24300元一致、比上年支出數(shù)24400元減少100元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,因公出國(境)支出0元,同上年一致,公務(wù)用車購置0元,同上年一致,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)19100元,支出決算19100元與預(yù)算數(shù)一致,上年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)19200元,比上年減少100元,,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,公務(wù)接待年初預(yù)算5200元,支出決算數(shù)5200元與預(yù)算數(shù)一致,同上年一致,共接待5批次63人。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2377876.16元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2018年2152246.21增加225629.95元,增長10.48%。主要原因是:增加了人員調(diào)資,衛(wèi)生健康支出。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年度,政府采購年初預(yù)算130990元,實(shí)際政府采購支出總額130990元,其中:政府采購貨物支出130990元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過網(wǎng)上商城集中采購。通過中小微企業(yè)采購130990元,占政府采購總額的100%。
六、.國有資產(chǎn)占有情況
國有資產(chǎn)金額15785129.35元,土地、房屋建筑物13563146元,通用設(shè)備848793.35元,專用設(shè)備948830元,圖書、檔案0元,家具、用具424360元。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況:根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度預(yù)算資金安排的農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧;殘疾人家庭無障礙改造;殘疾人康復(fù);托養(yǎng)中心建設(shè);殘疾人就業(yè)保障金;第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及資金239.5萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的41.48%。
組織對農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧;殘疾人家庭無障礙改造;殘疾人康復(fù);托養(yǎng)中心建設(shè);殘疾人就業(yè)保障金;第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出239.5萬元。從評價(jià)情況來看,全面完成預(yù)算任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到95%以上,進(jìn)一步改善殘疾人狀況,促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活、共享改革發(fā)展成果,是推動(dòng)殘疾人事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要保證,使更多的殘疾人融入社會(huì)自強(qiáng)自立。
2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映殘疾人家庭無障礙改造;殘疾人康復(fù);托養(yǎng)中心建設(shè);殘疾人就業(yè)保障金;第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果群眾滿意度95%以上。
部門項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為239.5萬元,執(zhí)行數(shù)為239.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任;二是將預(yù)算目標(biāo)與年度目標(biāo)任務(wù)相結(jié)合,全面完成,不準(zhǔn)突破預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分;二是專項(xiàng)資金支出緩慢。下一步改進(jìn)措施:一是做好項(xiàng)目前期工作(包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等);二是加快支出進(jìn)度,提高資金的使用效益。
3、部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
垣曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有項(xiàng)目6個(gè),總金額239.5萬元,分別為:基層黨組織助殘扶貧;殘疾人家庭無障礙改造;殘疾人康復(fù);托養(yǎng)中心建設(shè);殘疾人就業(yè)保障金;第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目績效內(nèi)容如下:
村基層黨組織助殘扶貧工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況。
發(fā)揮好基層黨組織的政治優(yōu)勢,幫助50戶農(nóng)村貧困殘疾人改善基本生活條件,扶持發(fā)展生產(chǎn),增加收入,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。
(二)項(xiàng)目的績效目標(biāo)
通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)篩選確定,幫扶50戶家庭成員掌握1-2門致富實(shí)用技術(shù),從事種植、養(yǎng)殖相對穩(wěn)定的生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目。
項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)晉殘聯(lián)〔2015〕148號文件精神要求,此項(xiàng)目資金由省、市、縣財(cái)政按照每戶配套補(bǔ)貼1000元,每戶3000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扶持,2019年我縣財(cái)政配套資金5萬元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
我縣財(cái)政配套資金5萬元,項(xiàng)目資金能按照計(jì)劃及時(shí)到位,截止目前項(xiàng)目資金已全部支付,支付標(biāo)準(zhǔn)與進(jìn)度完全合規(guī)合法,與項(xiàng)目計(jì)劃完全相符。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
縣財(cái)政配套的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金嚴(yán)格按照“農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧工程”實(shí)施辦法的有關(guān)要求,對資金進(jìn)行管理和使用,同時(shí)做好對項(xiàng)目的督促指導(dǎo)和檢查落實(shí),加強(qiáng)對該項(xiàng)目資金的管理。
項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
2019年2月26日,縣殘聯(lián)將50戶任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián),并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)及殘疾人專職委員開展調(diào)查摸底,將有勞動(dòng)能力、有就業(yè)愿望的貧困殘疾人戶,按照要求和標(biāo)準(zhǔn)逐戶逐人進(jìn)行登記篩選,確定幫扶對象,以村為單位將擬幫扶對象進(jìn)行公示,并委派責(zé)任心強(qiáng)的黨員干部,與確定幫扶的貧困殘疾人家庭結(jié)成幫扶對子,結(jié)對幫扶的黨員干部與所屬黨組織簽訂幫扶協(xié)議,根據(jù)幫扶對象家庭的實(shí)際狀況,結(jié)合村內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),委派1-2名致富帶頭人、技術(shù)能手,幫助貧困殘疾人家庭選擇既符合殘疾人自身?xiàng)l件和家庭條件,又有一定市場發(fā)展前景且有穩(wěn)定收入的項(xiàng)目,通過提供技術(shù)、信息和資金等方面的扶持,使幫扶家庭通過自身努力達(dá)到增收脫貧的目的。
績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施;
此項(xiàng)目今年共投入資金15萬元,截止目前項(xiàng)目資金全部支付完成,實(shí)現(xiàn)家庭年人均純收入超過當(dāng)?shù)刎毨Ь€標(biāo)準(zhǔn),滿意度達(dá)到100%。今后我們將因人因地而異,幫助殘疾人家庭選擇一個(gè)既符合殘疾人自身?xiàng)l件和家庭條件,又有發(fā)展前景、有穩(wěn)定收入的項(xiàng)目,通過提供各方面的扶持,幫助殘疾人家庭能夠改善基本生活條件,增加收入。
經(jīng)驗(yàn)、問題及建議
幫扶對象由于受自身殘疾的影響和外界條件的制約,勞動(dòng)能力較差,勞動(dòng)形式單一,多數(shù)只能從事普通的生產(chǎn)勞動(dòng),
今后,我們要認(rèn)真總結(jié)工程中摸索積累的好經(jīng)驗(yàn)、好做法,并將其中成熟的做法和經(jīng)驗(yàn)制度化,形成長效機(jī)制。并加大宣傳力度,積極宣傳在工程中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,及時(shí)總結(jié)各地好做法、好經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)輿論宣傳,在社會(huì)中形成關(guān)愛幫扶殘疾人的良好氛圍。
貧困重度殘疾人家庭無障礙改造自評報(bào)告
根據(jù)省殘聯(lián)“十三五”維權(quán)工作要點(diǎn)和全市脫貧攻堅(jiān)任務(wù)需要,2016-2020年,縣殘聯(lián)要將推進(jìn)建檔立卡貧困殘疾人家庭無障礙改造擺在重中之重的位置,尤其要加大對貧困重度殘疾人家庭的無障礙改造力度。
項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況。
按照省殘聯(lián)《關(guān)于開展“十三五”期間貧困重度殘疾人家庭無障礙改造工作的通知》要求,我縣建檔立卡貧困戶、城市低保戶中有需求的殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)數(shù)為891戶。
(二)項(xiàng)目的績效目標(biāo)
2017年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)20%;
2018年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)30%;
2019年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)30%;
2020年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)20%;
項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
國家規(guī)定:中央項(xiàng)目每戶改造資金不低于6000元,其中中央補(bǔ)助3500元,其余補(bǔ)助資金由地方配套。原則上按省、市各1000元,縣級500元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配套,殘疾人不出任何費(fèi)用??h殘聯(lián)要根據(jù)省財(cái)政廳和省殘聯(lián)下達(dá)的年度任務(wù)和改造資金,努力確保配套資金和工作經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。
在此基礎(chǔ)上,2019年現(xiàn)已完成中央任務(wù)12戶(中央每戶資金3500元、省資金1000元、市資金1000元、縣資金500元,共計(jì)72000元),根據(jù)資金適配實(shí)際完成14戶(肢體殘疾一二級)。
縣自籌資金8.6萬元針對114戶肢體殘疾人安裝不同型號的扶手、坐便器,17戶聽力殘疾人安裝閃光門鈴(其中3戶加裝了扶手),10戶視力殘疾人適配了盲人專用電磁爐。
制定了實(shí)施方案,落實(shí)縣級配套資金到位,檔案資料齊全。改造后的無障礙設(shè)施產(chǎn)權(quán)歸殘疾人所有,進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記,在產(chǎn)權(quán)管理方面要有存檔記錄和備案。無障礙設(shè)施供殘疾人永久使用,若有損壞由殘疾人家庭負(fù)責(zé)維修。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
中央財(cái)政下?lián)艿呢毨埣踩思彝o障礙工作經(jīng)費(fèi)資金,在各項(xiàng)目實(shí)施過程中能嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的規(guī)定規(guī)范使用,確保??顚S谩?/span>
績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施
保障殘疾人出行方便、生活便利的目的,確保殘疾人在脫貧攻堅(jiān)中早日脫貧。
殘疾人基本康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
為提高殘疾人康復(fù)服務(wù)水平,為有康復(fù)需求的殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù),目前項(xiàng)目已全部完成。
(二)項(xiàng)目的績效目標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):提供康復(fù)服務(wù)1200人。
質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。
時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)限2019年1月至11月。
社會(huì)效益指標(biāo):殘疾人康復(fù)需求服務(wù)有效提高和改善。
項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)市殘聯(lián)《關(guān)于做好2019年殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)工作的通知》要求,共下達(dá)我縣殘疾人基本康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)27.66萬元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
資金及時(shí)到位,下達(dá)殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)27.66萬元,用于為全縣有康復(fù)需求的1200名殘疾人提供康復(fù)服務(wù)。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
嚴(yán)格按照上級有關(guān)要求,對資金進(jìn)行規(guī)范管理和使用,同時(shí)做好對項(xiàng)目的督促指導(dǎo)和檢查落實(shí),加強(qiáng)對該項(xiàng)目資金的管理。
項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
今年,縣殘聯(lián)組織定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排部署,根據(jù)殘疾人實(shí)際康復(fù)需求,為有康復(fù)需求的殘疾人靈活多樣提供康復(fù)知識培訓(xùn)、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、家庭護(hù)理指導(dǎo)、生活自理、心理疏導(dǎo)、工(娛)療、農(nóng)療、職業(yè)康復(fù)等服務(wù),使殘疾人在身心方面得到更好的康復(fù)。同時(shí),加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督,做好日?;卦L和檢查,完善相關(guān)資料,按照服務(wù)進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)。
績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施
今年共投入殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)31.584萬元(包括上年結(jié)余),使殘疾人在身心方面得到更好的救助,確保“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo),加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程,促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。
今后在殘疾人康復(fù)工作中,進(jìn)一步精準(zhǔn)確定有康復(fù)需求的目標(biāo)群體,以實(shí)際有康復(fù)需求、建檔立卡及重度殘疾人為主,提供更加切實(shí)有效的康復(fù)服務(wù),幫助改善殘疾人及家庭基本生活狀況。
經(jīng)驗(yàn)、問題及建議
由于殘疾人需求存在不確定性,工作中要擴(kuò)大殘疾預(yù)防和康復(fù)知識及政策的宣傳,在社會(huì)中形成良好氛圍。及時(shí)掌握和了解殘疾人的切實(shí)需求,從而在精神、心理和身體狀況多方面為殘疾人提供可行的針對性服務(wù)。
工作創(chuàng)新措施情況
主要是加強(qiáng)預(yù)算管理,減少費(fèi)用支出,提高機(jī)關(guān)工作效率。建立嚴(yán)格的考核追究制,使他們能夠嚴(yán)格地按照國家的財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,保證各類財(cái)政資金的規(guī)范運(yùn)作和用途明確,切實(shí)管理和使用好自己手中的資金,避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生,將財(cái)政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程,并作為一項(xiàng)長期性、持久性的作來抓,真正地確保各類財(cái)政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。
部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
我單位本年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制、建立績效評價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價(jià),把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理,逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系,工作過程全部進(jìn)行量化考評。
十、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明
無其他需要說明的事項(xiàng)。
十一、專用名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。