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            垣曲縣華峰鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2019年部門決算情況說明

            發(fā)布日期:2020-08-28 18:03      來源: 計(jì)生局      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁

            信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2020-08-28
            發(fā)布機(jī)構(gòu) 文號
            主題詞 體裁

             

            一、部門職責(zé)

            主要承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)人民群眾的基本醫(yī)療服務(wù)職責(zé),同時(shí)承擔(dān)農(nóng)村疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等公共衛(wèi)生服務(wù)職責(zé),村衛(wèi)生室管理、村級衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)等公共管理職責(zé)。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            在編人數(shù)11人,離退休人員2人。內(nèi)設(shè)科室11個(gè),即預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、傳染科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(臨床體液、血液)、醫(yī)學(xué)影像科(超聲、心電圖、X線)、中醫(yī)科、藥房、財(cái)務(wù)科、人事科、辦公室、公共衛(wèi)生科。

            三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

             1、收入支出決算總體情況說明

            2019年度收入總計(jì)2897530.62元、支出總計(jì)2897530.62元。與2018年相比,收入總計(jì)增加450495.78元,增長18.41%,支出總計(jì)增加450495.78元,增長18.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。

            2、收入決算情況說明

            本年收入合計(jì)2570263.5元,其中:財(cái)政撥款收入1456667.38元,占比56.67%;事業(yè)收入1112825.26元,占比43.3%;其他收入770.86元,占比0.03%。

            3、支出決算情況說明

            本年支出合計(jì)2564193.72元,其中:基本支出1991816.62元,占比77.68%;項(xiàng)目支出572377.1元,占比22.32%。

            4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1456667.38元、支出總計(jì)1123330.48元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加151041.67元,增長11.57%,財(cái)政撥款支出總計(jì)減少182295.23元,下降13.96%。主要原因是年末基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333336.9元。

            5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            1)財(cái)政撥款支出決算總體情況

            2019年度財(cái)政撥款支出1123330.48元,占本年支出合計(jì)的43.81%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少182295.23元,下降13.96%。主要原因是年末基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333336.9元。其中,人員經(jīng)費(fèi)550953.38元,占比49.05%,日常公用經(jīng)費(fèi)572377.1元,占比50.95%。

            2)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

            2019年度財(cái)政撥款支出1123330.48元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出67371.71元,占6%;衛(wèi)生健康支出1025675.55元,占91.31%;住房保障支出30283.22元,占2.70%;

            3)財(cái)政撥款支出決算具體情況

            2019年度財(cái)政撥款年初預(yù)算693703.00元,支出決算1123330.48元,完成年初預(yù)算的161.93%。如社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算79091.00元,支出決算67371.71元,完成年初預(yù)算的85.18%,用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2018年決算增加67371.71元,增長100%,主要原因2018年報(bào)表中沒有體現(xiàn)社會保障和就業(yè)支出;衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算582976.00元,支出決算1025675.55元,完成年初預(yù)算的175.94%,用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。較2018年決算減少251040.45元,下降19.66%,主要原因年末基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333336.9元。住房保障支出年初預(yù)算31636.00元,支出決算30283.22元,完成年初預(yù)算的95.72%,用于住房公積金支出。較2018年決算增加1373.51元,增長4.75%,主要原因本年度人員調(diào)資。

            6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            2019年度財(cái)政撥款基本支出550953.38元,其中:人員經(jīng)費(fèi)550953.38元,主要包括人員基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。

            7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0元,比上年一致,原因是我單位沒有用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

            四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

            本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

            五、政府采購執(zhí)行情況

            2019年度,政府采購年初預(yù)算775900元,實(shí)際政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元。

            六、國有資產(chǎn)占有情況

                國有資產(chǎn)金額1654860元,土地、房屋建筑物998687元,通用設(shè)備276046元,專用設(shè)備289367元,家具、用具90760元。

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,特種專業(yè)技術(shù)用車1;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

            七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

            1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2019年度基本藥物補(bǔ)助資金安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及資金26.3038萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.96%。

            為加強(qiáng)和規(guī)范中央和地方財(cái)政支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金的分配、使用和管理,提高資金使用效益,鞏固完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制,根據(jù)山西省財(cái)政廳、衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于印發(fā)實(shí)施國家基本藥物制度財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(晉財(cái)社〔2016〕38號)文件精神,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施藥品零差率銷售后減少的收入由財(cái)政按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物購進(jìn)額的30%予以補(bǔ)助。

            2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

            單位今年在部門決算中反映基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

            基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分為89分。全年預(yù)算數(shù)為14.3629萬元,執(zhí)行數(shù)為26.3038萬元,完成預(yù)算的183.14%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分為89分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全面實(shí)施基本藥物制度。實(shí)行了藥品零差率銷售,加強(qiáng)了基本藥物采購、配送和使用的監(jiān)管;二是定期組織專人對醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥運(yùn)行情況進(jìn)行督查,確保基本藥物制度的順利運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是缺少短缺藥品監(jiān)督預(yù)警;二是是婦兒專利藥、急搶救藥等藥品供應(yīng)不足。下一步改進(jìn)措施:一是完善基藥采購、配送、使用監(jiān)督管理機(jī)制,加強(qiáng)對基本藥物中標(biāo)及配送企業(yè)的履約監(jiān)督,制定基藥配送考核評分細(xì)則,完善短缺藥品監(jiān)督預(yù)警;二是建立“相對集中、競爭有序”的配送格局,切實(shí)保證低價(jià)藥、婦兒專利藥、急搶救藥等藥品供應(yīng),保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)合理用藥。

             

             

            垣曲縣級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核表

            審核的項(xiàng)目名稱

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度

            主管部門

            垣曲縣衛(wèi)生健康和體育局

            實(shí)施單位

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

            審核內(nèi)容

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度

            審核意見

            主管部門審核得分

            財(cái)政部門審核得分

            具體內(nèi)容

            分值

            具體內(nèi)容

            分值

            一、完整性審核(20分)

             

             

            規(guī)范完整性

            10分

            績效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求

            5分

            優(yōu)□  良□  中□  差□

            5

             

            績效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí),是否無缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)

            5分

             優(yōu)□  良□  中□  差□

            4

             

            得分小計(jì)

            9

             

            明確清晰性

            10分

            績效目標(biāo)是否明確,內(nèi)容是否具體,層次是否分明,表述是否準(zhǔn)確

            5分

            優(yōu)□良□  中□  差□

            4

             

            績效目標(biāo)是否清晰,是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容,是否對項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>

            5分

            優(yōu)□√  良□  中□  差□

            4

             

            得分小計(jì)

            8

             

            二、相關(guān)性審核(30分)

             

             

            目標(biāo)相關(guān)性

            15分

            總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃要求

            7分

             優(yōu)□ 良□  中□  差□

            7

             

            總體目標(biāo)與本部門(單位)職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)

            8分

              優(yōu)□良□  中□  差□

            6

             

            得分小計(jì)

            14

             

            指標(biāo)科學(xué)性

            15分

            績效指標(biāo)是否全面、充分,是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值

            8分

              優(yōu)□ 良□  中□  差□

            6

             

            績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化,便于監(jiān)控和評價(jià);難以量化的,定性描述是否充分、具體

            7分

              優(yōu)□良□  中□  差□

            6

             

            得分小計(jì)

            12

             

            三、適當(dāng)性審核(30分)

             

             

            績效合理性

            15分

            預(yù)期績效是否顯著,是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善

            8分

            優(yōu)□  良□  中□  差□

            8

             

            預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律;與其他同類項(xiàng)目相比,預(yù)期績效是否合理

            7分

             優(yōu)□ 良□  中□  差□

            7

             

            得分小計(jì)

            15

            0

            資金匹配性

            15分

            績效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配,在既定資金規(guī)模下,績效目標(biāo)是否過高或過低;或要完成既定績效目標(biāo),資金規(guī)模是否過大或過小

            8分

              優(yōu)□良□  中□  差□

            6

             

            績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配

            7分

            優(yōu)□  良□  中□  差□

            6

             

            得分小計(jì)

            12

             

            四、可行性審核(20分)

             

             

            實(shí)現(xiàn)可能性

            10分

            績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算

            5分

            優(yōu)□  良□  中□  差□

            5

             

            績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分,是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性

            5分

              優(yōu)□良□  中□  差□

            4

             

            得分小計(jì)

            9

            0

            條件充分性

            10分

            項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理,項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分

            5分

              優(yōu)□良□  中□  差□

            5

             

            內(nèi)部控制是否規(guī)范,預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行

            5分

             優(yōu)□ 良□  中□  差□

            5

             

            得分小計(jì)

            10

             

            總    分

            89

             

             

            3、部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

            組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告向社會公開,《衛(wèi)生院基本藥物制度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》。

            衛(wèi)生院基本藥物制度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

            項(xiàng)目的績效目標(biāo)

            藥品零差率銷售達(dá)到100%;有效降低患者醫(yī)療費(fèi)用;保證藥品安全、有效經(jīng)濟(jì);群眾滿意度≥90以上,患者滿意度≥90以上。

            項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

            項(xiàng)目資金申報(bào)198.26萬元,批復(fù)198.26萬元。 2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共采購藥品660.87萬元,財(cái)政補(bǔ)償198.26萬元。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排,專款專用,分期對資金進(jìn)行計(jì)劃申請,及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行會計(jì)核算及賬務(wù)處理。并完成進(jìn)度支出。

            項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

            基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對基本藥物實(shí)行零差率銷售。其取消藥品加成后減少的合理收入,由縣財(cái)政按醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物購進(jìn)額的30%予以補(bǔ)償。實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的基本藥物購進(jìn)、銷售實(shí)行微機(jī)管理,于每星期三前報(bào)縣醫(yī)療集團(tuán),做到日清月結(jié)。醫(yī)療集團(tuán)對各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)購進(jìn)情況報(bào)表進(jìn)行審核,填寫《基本藥物制度財(cái)政補(bǔ)償資金審批表》,并核算補(bǔ)助金額,由院長簽字后報(bào)衛(wèi)健委進(jìn)行審核,再報(bào)縣財(cái)政局進(jìn)行核定??h財(cái)政局審核確認(rèn)后,將藥品零差率銷售補(bǔ)償資金按時(shí)撥至鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

             

            績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施;

            在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(分院)全面實(shí)施基本藥物制度。實(shí)行了藥品零差率銷售,加強(qiáng)了基本藥物采購、配送和使用的監(jiān)管;定期組織專人對醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥運(yùn)行情況進(jìn)行督查,確?;舅幬镏贫鹊捻樌\(yùn)行。

            完善基藥采購、配送、使用監(jiān)督管理機(jī)制,加強(qiáng)對基本藥物中標(biāo)及配送企業(yè)的履約監(jiān)督,制定基藥配送考核評分細(xì)則,完善短缺藥品監(jiān)督預(yù)警,建立“相對集中、競爭有序”的配送格局,切實(shí)保證低價(jià)藥、婦兒專利藥、急搶救藥等藥品供應(yīng),保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)合理用藥。                

            八、工作創(chuàng)新措施情況

            醫(yī)療集團(tuán)運(yùn)營管理實(shí)現(xiàn)行政統(tǒng)一管理、人員統(tǒng)一管理、資金統(tǒng)一管理、業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理、績效統(tǒng)一考核、藥械資產(chǎn)統(tǒng)一采購的“六統(tǒng)一”管理模式??山档凸芾磉\(yùn)行和服務(wù)成本,提高服務(wù)能力和效率,建立起不同級別、不同類型醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)明晰、分工協(xié)作、有序競爭的一體化管理新格局和分級診療新秩序。

            九、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

            按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定,將所有評價(jià)結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行公布,加強(qiáng)社會和輿論監(jiān)督,以提高財(cái)政資金使用透明度。

            十、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

            公開07表《2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、公開08表《2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、附表11財(cái)決10-1表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》為空表,本單位確無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出、無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

            十一、專用名詞解釋

            財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

            事業(yè)收入:指單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

            其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的存款利息收入等。

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            “三公”經(jīng)費(fèi):指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

             

             

             

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